Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente FOLHA AGOSTO |
0,00 |
3.773,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente FOLHA AGOSTO |
3.773,88 |
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28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 |
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3.773,88 |
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28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ |
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294,10 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ |
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1.016,93 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.462,85 |
TOTAL |
3.773,88 |
3.773,88 |
3.773,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
28/08/2025 |
294,10 |
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Lançada |
FINANC BANRISUL |
28/08/2025 |
1.016,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.311,03 |
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