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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6066 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA AGOSTO 0,00 65.133,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA AGOSTO 65.133,98
28/08/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 65.133,98
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 4,41
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 118,00
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 1.160,86
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 3.633,74
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 4.519,81
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 8.562,21
29/08/2025 Pagamento de Empenho 6066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47.134,95
TOTAL 65.133,98 65.133,98 65.133,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 28/08/2025 4,41 Lançada
PROVIDA - SIGESC 28/08/2025 118,00 Lançada
FINANC SICREDI 28/08/2025 1.160,86 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/08/2025 3.633,74 Lançada
FINANC BANRISUL 28/08/2025 4.519,81 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/08/2025 8.562,21 Lançada
TOTAL   17.999,03