Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA AGOSTO |
65.133,98 |
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28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 |
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65.133,98 |
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28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4,41 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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118,00 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.633,74 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.519,81 |
28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.562,21 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.134,95 |
TOTAL |
65.133,98 |
65.133,98 |
65.133,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.