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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 **** EMENDA HEITOR SCHUCH ****** -PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082092993................... 40,46 40,46
1.00 - 4001739859................... 1.500,45 1.500,45
1.00 - 4001615332.................... 2.044,33 2.044,33
1.00 - 3082664341................... 186,54 186,54
1.00 - 3082442214.................... 2.157,29 2.157,29
1.00 - 4002288752.................... 1.119,96 1.119,96
1.00 - 3085171399................... 371,81 371,81
1.00 - 3085181293................... 749,48 749,48
1.00 - 3082442211................... 1.080,52 1.080,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 **** EMENDA HEITOR SCHUCH ****** -PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082092993................... - 4001739859................... - 4001615332.................... - 3082664341................... - 3082442214.................... - 4002288752.................... - 3085171399................... - 3085181293................... - 3082442211................... 9.250,84
28/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 9.250,84
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,40
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 17,33
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 23,86
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2,04
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 25,20
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 12,94
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 4,20
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8,50
28/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6127/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 12,47
TOTAL 9.250,84 9.250,84 106,94
SALDO A PAGAR 9.143,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/08/2025 0,40 Lançada
IRRF 28/08/2025 17,33 Lançada
IRRF 28/08/2025 23,86 Lançada
IRRF 28/08/2025 2,04 Lançada
IRRF 28/08/2025 25,20 Lançada
IRRF 28/08/2025 12,94 Lançada
IRRF 28/08/2025 4,20 Lançada
IRRF 28/08/2025 8,50 Lançada
IRRF 28/08/2025 12,47 Lançada
TOTAL   106,94