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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6169 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº1421/2025**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS....... VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBT3C56. AIT nº:121200/E030580555......... BASE LEGAL ART.218,I DO CTB: EXC.VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA. --------------------------------- =GAD/M nº202561753082............ 104,12 104,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 *****PROCESSO ADM.nº1421/2025**** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS....... VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBT3C56. AIT nº:121200/E030580555......... BASE LEGAL ART.218,I DO CTB: EXC.VELOCIDADE ATÉ 20% DA MÁXIMA. --------------------------------- =GAD/M nº202561753082............ 104,12
29/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 104,12
08/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2025 DAER RS - 9243 104,12
TOTAL 104,12 104,12 104,12
SALDO A PAGAR 0,00