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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M&C2 ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GESTÃO E CONSULTORIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6170 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA DE E-MAIL CORPORATIVO, PELO PRAZO DE CINCO MESES, A CONTAR DE 01/08/2025. CONTRATO nº320/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2025. --------------------------------- PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08 a 31/12/2025, SENDO: =R$629,00(MENSAL) REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL........................... =R$838,00(MENSAL) REFERENTE A 1.467,00 7.335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA DE E-MAIL CORPORATIVO, PELO PRAZO DE CINCO MESES, A CONTAR DE 01/08/2025. CONTRATO nº320/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2025. --------------------------------- PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08 a 31/12/2025, SENDO: =R$629,00(MENSAL) REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CAIXA DE E-MAIL........................... =R$838,00(MENSAL) REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL MUNICIPAL........................ 7.335,00
10/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 1.467,00
TOTAL 7.335,00 1.467,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.335,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.