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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 2681 20,00 20,00
1.00 NF 1311 47,00 47,00
1.00 NF 6564 51,00 51,00
1.00 NF 22219 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 2681 NF 1311 NF 6564 NF 22219 168,00
02/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 168,00
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2025 ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.