Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6228 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 2681 |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
NF 1311 |
47,00 |
47,00 |
1.00 |
NF 6564 |
51,00 |
51,00 |
1.00 |
NF 22219 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 2681 NF 1311 NF 6564 NF 22219 |
168,00 |
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02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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168,00 |
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24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2025
ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882 |
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168,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.