| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA MOUSQUER STASIAK |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA. BOMBA HIDRAULICA | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA. BOMBA HIDRAULICA | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||