Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA MOUSQUER STASIAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6282 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA.
OLEO HIDRAULICO 68 |
31,75 |
476,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE DE FORMA URGENTE PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO INH 2J88 DA EQUIPE ELETRICA.
OLEO HIDRAULICO 68 |
476,25 |
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TOTAL |
476,25 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
476,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.