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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6305 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN. DE SALTO DO JACUÍ RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VA 2.435,69 2.435,69
1.00 =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE JACUIZINHO RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO............................ 875,48 875,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN. DE SALTO DO JACUÍ RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO.................. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2025,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE JACUIZINHO RS QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO............................ 3.311,17
18/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.311,17
23/09/2025 Pagamento de Empenho 6305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.311,17
TOTAL 3.311,17 3.311,17 3.311,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.