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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6311 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AUTORIZAÇÃO 723 PATROLA XCMG BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 90 680,00 680,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 724 IYO 9648 02 LITROS 5W40 120,00 120,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 722 RETRO CAT 02 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AUTORIZAÇÃO 723 PATROLA XCMG BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 90 AUTORIZAÇÃO 724 IYO 9648 02 LITROS 5W40 AUTORIZAÇÃO 722 RETRO CAT 02 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 1.700,00
15/09/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.