Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3508/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE nº4.197 SÉRIE 002. --------------------------------- CONEXÃO JIC RETA 3/8 x 3/4. | 28,00 | 28,00 |
1.00 | OLHAL MÉTRICO TSOL 06-16 16X1/2. | 30,00 | 30,00 |
0.65 | MANGA RODOAR 3/8. | 35,00 | 22,75 |
1.00 | BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER 1630 | 46,00 | 46,00 |
1.00 | ROLAMENTO CARDAN R-251R REI | 230,00 | 230,00 |
1.00 | VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS | 520,00 | 520,00 |
2.00 | CABO COMANDO CÂMBIO 124549 | 1.400,00 | 2.800,00 |
2.00 | CABO COMANDO CÂMBIO 124548 | 1.400,00 | 2.800,00 |
4.00 | BUCHA MOLA IABV3591 | 84,00 | 336,00 |
2.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3383 | 32,00 | 64,00 |
1.00 | SELANTE PU 40 FIX 387GR | 26,00 | 26,00 |
4.00 | MANGA HIDRAULICA 1/4 R1 | 20,00 | 80,00 |
2.00 | CONEXÃO | 25,00 | 50,00 |
2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 12X40 | 4,00 | 8,00 |
2.00 | ARRUELA 1/2 LISA | 1,00 | 2,00 |
2.00 | PORCA 12mm MA TRAV | 3,00 | 6,00 |
2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 MB 10.9 | 25,00 | 50,00 |
2.00 | BUCHA FEITA SOB MEDIDA | 40,00 | 80,00 |
1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 18X50 MB 8.8 | 16,00 | 16,00 |
1.00 | PORCA 18mm MB TRAVANTE | 8,00 | 8,00 |
1.00 | PINO DE CENTRO 9/16X10 | 28,00 | 28,00 |
1.00 | PORCA 9/16 NF | 4,00 | 4,00 |
2.00 | TRAVA PINO MOLA MB 840401 1401742 | 18,00 | 36,00 |
2.00 | PINO MOLA TR MB1113 150X30 | 70,00 | 140,00 |
2.00 | BUCHA MOLA | 20,00 | 40,00 |
2.00 | GRAXEIRA 3/8 RETA | 4,00 | 8,00 |
2.00 | PORCA 10mm MA | 1,00 | 2,00 |
1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X7 NC 8.8 | 16,00 | 16,00 |
1.00 | GRAMPO DE MOLA 18X82X480 | 90,00 | 90,00 |
2.00 | PORCA 18mm MB DUPLA | 8,00 | 16,00 |
2.00 | ARRUELA 18mm CÔNICA A273 | 6,00 | 12,00 |
2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO L13392 | 950,00 | 1.900,00 |
2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO 45349 | 1.494,00 | 2.988,00 |
2.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3263 | 28,00 | 56,00 |
4.00 | BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR | 22,00 | 88,00 |
2.00 | FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO C/TRÊS MOLAS PB | 2.847,00 | 5.694,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/09/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3508/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE nº4.197 SÉRIE 002. --------------------------------- CONEXÃO JIC RETA 3/8 x 3/4. OLHAL MÉTRICO TSOL 06-16 16X1/2. MANGA RODOAR 3/8. BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER 1630 ROLAMENTO CARDAN R-251R REI VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS CABO COMANDO CÂMBIO 124549 CABO COMANDO CÂMBIO 124548 BUCHA MOLA IABV3591 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3383 SELANTE PU 40 FIX 387GR MANGA HIDRAULICA 1/4 R1 CONEXÃO PARAFUSO SEXTAVADO 12X40 ARRUELA 1/2 LISA PORCA 12mm MA TRAV PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 MB 10.9 BUCHA FEITA SOB MEDIDA PARAFUSO SEXTAVADO 18X50 MB 8.8 PORCA 18mm MB TRAVANTE PINO DE CENTRO 9/16X10 PORCA 9/16 NF TRAVA PINO MOLA MB 840401 1401742 PINO MOLA TR MB1113 150X30 BUCHA MOLA GRAXEIRA 3/8 RETA PORCA 10mm MA PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X7 NC 8.8 GRAMPO DE MOLA 18X82X480 PORCA 18mm MB DUPLA ARRUELA 18mm CÔNICA A273 AMORTECEDOR DIANTEIRO L13392 AMORTECEDOR TRASEIRO 45349 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3263 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO C/TRÊS MOLAS PB | 18.320,75 | ||
12/09/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 18.320,75 | ||
16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 18.320,75 | ||
TOTAL | 18.320,75 | 18.320,75 | 18.320,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |