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Última atualização realizada em 18/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3508/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE nº4.197 SÉRIE 002. --------------------------------- CONEXÃO JIC RETA 3/8 x 3/4. 28,00 28,00
1.00 OLHAL MÉTRICO TSOL 06-16 16X1/2. 30,00 30,00
0.65 MANGA RODOAR 3/8. 35,00 22,75
1.00 BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER 1630 46,00 46,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN R-251R REI 230,00 230,00
1.00 VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS 520,00 520,00
2.00 CABO COMANDO CÂMBIO 124549 1.400,00 2.800,00
2.00 CABO COMANDO CÂMBIO 124548 1.400,00 2.800,00
4.00 BUCHA MOLA IABV3591 84,00 336,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3383 32,00 64,00
1.00 SELANTE PU 40 FIX 387GR 26,00 26,00
4.00 MANGA HIDRAULICA 1/4 R1 20,00 80,00
2.00 CONEXÃO 25,00 50,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 12X40 4,00 8,00
2.00 ARRUELA 1/2 LISA 1,00 2,00
2.00 PORCA 12mm MA TRAV 3,00 6,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 MB 10.9 25,00 50,00
2.00 BUCHA FEITA SOB MEDIDA 40,00 80,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 18X50 MB 8.8 16,00 16,00
1.00 PORCA 18mm MB TRAVANTE 8,00 8,00
1.00 PINO DE CENTRO 9/16X10 28,00 28,00
1.00 PORCA 9/16 NF 4,00 4,00
2.00 TRAVA PINO MOLA MB 840401 1401742 18,00 36,00
2.00 PINO MOLA TR MB1113 150X30 70,00 140,00
2.00 BUCHA MOLA 20,00 40,00
2.00 GRAXEIRA 3/8 RETA 4,00 8,00
2.00 PORCA 10mm MA 1,00 2,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X7 NC 8.8 16,00 16,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 18X82X480 90,00 90,00
2.00 PORCA 18mm MB DUPLA 8,00 16,00
2.00 ARRUELA 18mm CÔNICA A273 6,00 12,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO L13392 950,00 1.900,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 45349 1.494,00 2.988,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3263 28,00 56,00
4.00 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR 22,00 88,00
2.00 FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO C/TRÊS MOLAS PB 2.847,00 5.694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº3508/2025 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO EM 04/09/2025......... PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DANFE nº4.197 SÉRIE 002. --------------------------------- CONEXÃO JIC RETA 3/8 x 3/4. OLHAL MÉTRICO TSOL 06-16 16X1/2. MANGA RODOAR 3/8. BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER 1630 ROLAMENTO CARDAN R-251R REI VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS CABO COMANDO CÂMBIO 124549 CABO COMANDO CÂMBIO 124548 BUCHA MOLA IABV3591 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3383 SELANTE PU 40 FIX 387GR MANGA HIDRAULICA 1/4 R1 CONEXÃO PARAFUSO SEXTAVADO 12X40 ARRUELA 1/2 LISA PORCA 12mm MA TRAV PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 MB 10.9 BUCHA FEITA SOB MEDIDA PARAFUSO SEXTAVADO 18X50 MB 8.8 PORCA 18mm MB TRAVANTE PINO DE CENTRO 9/16X10 PORCA 9/16 NF TRAVA PINO MOLA MB 840401 1401742 PINO MOLA TR MB1113 150X30 BUCHA MOLA GRAXEIRA 3/8 RETA PORCA 10mm MA PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X7 NC 8.8 GRAMPO DE MOLA 18X82X480 PORCA 18mm MB DUPLA ARRUELA 18mm CÔNICA A273 AMORTECEDOR DIANTEIRO L13392 AMORTECEDOR TRASEIRO 45349 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA R3263 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO C/TRÊS MOLAS PB 18.320,75
12/09/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 18.320,75
16/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2025 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 18.320,75
TOTAL 18.320,75 18.320,75 18.320,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.