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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6392 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. ORÇ 1441 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 SOQUETE DE LAMPADA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO GOL IZR 0C51 LOTADO NA SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. ORÇ 1441 LAMPADA H7 SOQUETE DE LAMPADA 90,00
TOTAL 90,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.