Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,20% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
31/08/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
141.588,90 |
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17/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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141.588,90 |
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17/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6418/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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6.796,27 |
17/09/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6418/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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7.079,45 |
18/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127.713,18 |
TOTAL |
141.588,90 |
141.588,90 |
141.588,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.