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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6419 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CHAPEAÇÃO E PINTURAS AUTOMOTIVA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO JCG 4F68 O QUAL SOFREU ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BOLETIM DO COMANDO RODOVIARIO 26253. PARACHOQUE SUPERIOR 588,00 588,00
1.00 PARACHOQUE INFERIOR 376,00 376,00
1.00 RETROVISOR ELETRICO 598,00 598,00
1.00 MOLDURA DO PARALAMA 281,00 281,00
1.00 PROTETOR 244,00 244,00
1.00 PARALAMA 982,00 982,00
1.00 PORTA LD MOTORISTA 2.800,00 2.800,00
1.00 FRISO DA PORTA 208,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CHAPEAÇÃO E PINTURAS AUTOMOTIVA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO JCG 4F68 O QUAL SOFREU ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BOLETIM DO COMANDO RODOVIARIO 26253. PARACHOQUE SUPERIOR PARACHOQUE INFERIOR RETROVISOR ELETRICO MOLDURA DO PARALAMA PROTETOR PARALAMA PORTA LD MOTORISTA FRISO DA PORTA 6.077,00
TOTAL 6.077,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.077,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.