| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO N°39118
LÂMPADA LED 40W 6500K 2600LM A100 E27 BIV EMPALUX PC |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
STYLUS CJ TOMADA 3P 10A ILUMI PC |
10,90 |
10,90 |
| 2.00 |
ORÇAMENTO N°38617
LÂMPADA LED 30W 6500K 1800LM A080 E27 BIV EMPALUX ID PC |
26,00 |
52,00 |
| 5.00 |
LÂMPADA LED BULBO 50W LUMANTI |
36,60 |
183,00 |
| 3.00 |
ORÇAMENTO N° 38834
FIO FLEX 2,5mm AZUL CORFIO |
3,40 |
10,20 |
| 3.00 |
FIO FLEX 2,5mm VERMELHO CORFIO |
3,40 |
10,20 |
| 2.00 |
METRONIC SIST.X CJ TOMADA 3P 20A PC |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED 30W 6500K 1800LM A080 E27 BIV EMPALUX ID PC |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED BULBO 50W E27 BIV EMPALUX PC |
36,80 |
36,80 |
| 3.00 |
LÂMPADA LED 70W 5000K W27 BIV EMPALUX PC |
64,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAI E CULTURA DE SALTO DO JACUÍ/RS.
ORÇAMENTO N°39118
LÂMPADA LED 40W 6500K 2600LM A100 E27 BIV EMPALUX PC STYLUS CJ TOMADA 3P 10A ILUMI PC
ORÇAMENTO N°38617
LÂMPADA LED 30W 6500K 1800LM A080 E27 BIV EMPALUX ID PC LÂMPADA LED BULBO 50W LUMANTI
ORÇAMENTO N° 38834
FIO FLEX 2,5mm AZUL CORFIO FIO FLEX 2,5mm VERMELHO CORFIO METRONIC SIST.X CJ TOMADA 3P 20A PC LÂMPADA LED 30W 6500K 1800LM A080 E27 BIV EMPALUX ID PC LÂMPADA LED BULBO 50W E27 BIV EMPALUX PC LÂMPADA LED 70W 5000K W27 BIV EMPALUX PC |
569,80 |
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| 24/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
569,80 |
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| 24/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6444/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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|
6,84 |
| 23/12/2025 |
Pagamento de Empenho 6444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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562,96 |
| TOTAL |
569,80 |
569,80 |
569,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |