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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PEQUENOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕS EM AR CONDICIONADO EXISTENTES NAS SALAS DO CRAZ E NA SALA DE CONVIVENCIA E DE VINCULOS E CORAL. HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 150,00 300,00
5.00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (CRAS) 95,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 EMPENHO PARA PEQUENOS SERVIÇOS E MANUTENÇÕS EM AR CONDICIONADO EXISTENTES NAS SALAS DO CRAZ E NA SALA DE CONVIVENCIA E DE VINCULOS E CORAL. HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (CRAS) 775,00
02/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 775,00
07/10/2025 Pagamento de Empenho 6491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00