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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. SERV REVISÃO FLEX 239,20 239,20
1.00 HIGIENIZAÇÃO SISTEMA 52,00 52,00
1.00 DESCARBONIZAÇÃO DOS SISTEMA 91,00 91,00
1.00 LIMPEZA FREIOS TRAS 100,00 100,00
1.00 ALINHAMENTO DE RODAS 120,00 120,00
1.00 BALANCEAMENTO DE RODAS 80,00 80,00
1.00 LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. SERV REVISÃO FLEX HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DESCARBONIZAÇÃO DOS SISTEMA LIMPEZA FREIOS TRAS ALINHAMENTO DE RODAS BALANCEAMENTO DE RODAS LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO 932,20
23/09/2025 ERRO NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO EMEPENHO -932,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00