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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIGUELA ELISABETE DREA FREESE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPOSIO DE INCLUSÃO DA REGIÃO NOROESTE. NF 10314 37,15 37,15
1.00 NF 1163649 27,05 27,05
1.00 NF 217016 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPOSIO DE INCLUSÃO DA REGIÃO NOROESTE. NF 10314 NF 1163649 NF 217016 114,20
06/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 114,20
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 114,20
TOTAL 114,20 114,20 114,20
SALDO A PAGAR 0,00