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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SARITA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7010 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPOSIO DE INCLUSÃO DA REGIÃO NOROESTE. NF 10315 24,45 24,45
1.00 NF 1163648 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPOSIO DE INCLUSÃO DA REGIÃO NOROESTE. NF 10315 NF 1163648 51,45
06/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 51,45
31/10/2025 Pagamento de Empenho 7010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,45
TOTAL 51,45 51,45 51,45
SALDO A PAGAR 0,00