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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7031 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITO A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. AUTORIZAÇÃO 024 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA 80,00 80,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 013 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA 80,00 80,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 026 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA 80,00 80,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 037 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA 80,00 80,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 166 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 165 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 164 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 163 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 168 VAN MASTER ILX 1I03 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 167 VAN MASTER ILX 1I03 LAVAGEM COMPLETA 100,00 100,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 171 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 169 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 170 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 160 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 161 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 162 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 156 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 158 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 157 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 159 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 155 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 010 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 001 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 631 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00
1.00 AUTORIZAÇÃO 643 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 SOLICITO A ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. AUTORIZAÇÃO 024 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 013 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 026 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 037 SPIN 38 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 166 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 165 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 164 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 163 VAN DUCATO IZN 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 168 VAN MASTER ILX 1I03 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 167 VAN MASTER ILX 1I03 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 171 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 169 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 170 ONIX JBT 3C56 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 160 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 161 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 162 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 156 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 158 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 157 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 159 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 155 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 010 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 001 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 631 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA AUTORIZAÇÃO 643 ONIX JBM 9D83 LAVAGEM COMPLETA 1.820,00
TOTAL 1.820,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.820,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.