| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7044 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO CFM-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, NO DIA 08/10/2025. | 75,99 | 75,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO CFM-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, NO DIA 08/10/2025. | 75,99 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 75,99 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 7044/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,99 | ||
| TOTAL | 75,99 | 75,99 | 75,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||