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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7055 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MERCEDE BENZ-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,DA SEC.MUN.DA SAÚDE...... CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2025... --------------------------------- LIMPEZA TANQUE 500,00 500,00
1.00 REPROGRAMAÇÃO MÓDULO 3.500,00 3.500,00
1.00 LIMPEZA EGR/ADMIÇÃO 1.200,00 1.200,00
1.00 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MERCEDE BENZ-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,DA SEC.MUN.DA SAÚDE...... CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2025... --------------------------------- LIMPEZA TANQUE REPROGRAMAÇÃO MÓDULO LIMPEZA EGR/ADMIÇÃO MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS 10.200,00
TOTAL 10.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.