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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7057 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92, DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR 4.250,00 12.750,00
1.00 BOMBA ALTA 9.570,00 9.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO VAN MERCÊDES BENS-SPRINTER DE PLACAS JBU7D92, DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. CONTRATO nº349/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2025. --------------------------------- BICO INJETOR BOMBA ALTA 22.320,00
TOTAL 22.320,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 22.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.