Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias outubro |
5.325,56 |
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| 14/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUT/25 |
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5.325,56 |
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| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2,93 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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19,04 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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56,59 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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367,85 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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558,60 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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619,22 |
| 14/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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838,09 |
| 14/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7081/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.863,24 |
| TOTAL |
5.325,56 |
5.325,56 |
5.325,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |