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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7100 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UILIZADOS PELO PROGRAMA PIM PARA ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINAS. ***PIM*** BALÃO ROSA Nº7 COM 50 UNID 16,95 644,10
38.00 BALÃO AZUL Nº7 COM 50 UNID 16,95 644,10
10.00 BLOCO DE ADESIVO COLORIDO 9,95 99,50
2.00 PERCEVEJO CX COM 100 UNID 6,95 13,90
3.00 MASSA DE MODELAR C/12 UNID 7,95 23,85
3.00 GIZ DE CERA 13,95 41,85
3.00 CANETA AZUL CX COM 50 UNID 65,00 195,00
2.00 CANETA PRETA CX COM 50/UNID 65,00 130,00
2.00 LAPIS PRETO COM 144 UNID 79,00 158,00
8.00 CAIXA DE ARQUIVO EM POLIPROPILENO 6,95 55,60
1.00 ESPELHO 1,5 X 0.70 249,95 249,95
1.00 GRAMPEADOR GRANDE P/ 50FLS 54,00 54,00
4.00 CADERNO GRANDE 96 FLS 14,95 59,80
6.00 PASTA PLASTICA COM ELASTICO 3,50 21,00
13.00 PAPEL CREPON COLORIDOS 2,50 32,50
1.00 PISTOLA DE COLA QUENTE 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UILIZADOS PELO PROGRAMA PIM PARA ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINAS. ***PIM*** BALÃO ROSA Nº7 COM 50 UNID BALÃO AZUL Nº7 COM 50 UNID BLOCO DE ADESIVO COLORIDO PERCEVEJO CX COM 100 UNID MASSA DE MODELAR C/12 UNID GIZ DE CERA CANETA AZUL CX COM 50 UNID CANETA PRETA CX COM 50/UNID LAPIS PRETO COM 144 UNID CAIXA DE ARQUIVO EM POLIPROPILENO ESPELHO 1,5 X 0.70 GRAMPEADOR GRANDE P/ 50FLS CADERNO GRANDE 96 FLS PASTA PLASTICA COM ELASTICO PAPEL CREPON COLORIDOS PISTOLA DE COLA QUENTE 2.453,05
23/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.453,05
24/10/2025 Pagamento de Empenho 7100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.453,05
TOTAL 2.453,05 2.453,05 2.453,05
SALDO A PAGAR 0,00