| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 7130 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0 PMSJ CTA MOV................... =TARIFA DÉBITO DE 13 A 17/10/2025 | 0,00 | 143,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0 PMSJ CTA MOV................... =TARIFA DÉBITO DE 13 A 17/10/2025 | 143,06 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 143,06 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 7130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,06 | ||
| TOTAL | 143,06 | 143,06 | 143,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||