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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7138 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE OBRA. ORÇ 2444 BATERIA 100 AMP 650,00 650,00
1.00 ORÇ 2413 CORREIA PK 90,00 90,00
1.00 CORREIA 6PK 120,00 120,00
1.00 ORÇ 1492 ROLAMENTO B17 89,00 89,00
1.00 ROLAMENTO 6003 32,00 32,00
1.00 FAROLETE AUXILIAR 190,00 190,00
2.00 RELE AUX 60,00 120,00
1.00 CONEXÃO FEMEA 120,00 120,00
1.00 CONEXÃO 8MM 126,00 126,00
1.00 TAMPA DO COMPRESSOR TRASEIRA 182,00 182,00
1.00 CARGA DE GAS 300,00 300,00
1.00 FILTRO SECADOR 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC DE OBRA. ORÇ 2444 BATERIA 100 AMP ORÇ 2413 CORREIA PK CORREIA 6PK ORÇ 1492 ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6003 FAROLETE AUXILIAR RELE AUX CONEXÃO FEMEA CONEXÃO 8MM TAMPA DO COMPRESSOR TRASEIRA CARGA DE GAS FILTRO SECADOR 2.299,00
05/11/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 2.299,00
TOTAL 2.299,00 2.299,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.299,00