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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7140 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. MB 815 EMENDA VI12 12,00 36,00
4.00 ABRAÇADEIRA 4,8X400 1,00 4,00
1.00 TEKBOND COLA 18,00 18,00
1.00 JBA 7673 DUREPOXI 10,00 10,00
1.00 ARALDITE 24,00 24,00
1.00 IRA 3082 ROLAMENTO R251 230,00 230,00
4.00 VOLARE 3082 PF CARDAN 6,00 24,00
3.00 DISCO DE CORTE 4-1/2 6,00 18,00
3.00 ABRAÇADEIRA 7,5 4,00 12,00
1.00 VOLARE 8214 DIAFRAGMA 4'' 44,00 44,00
2.00 ISZ 8217 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 41,00 82,00
1.00 CATRACA 1/2 130,00 130,00
1.00 CABO T 1/2 80,00 80,00
2.00 VOLARE 7372 GRAMPO DE MOLA 9/16 35,00 70,00
4.00 PORCA 9/16 DUPLA 6,00 24,00
1.00 JUMELO DE MOLA 150,00 150,00
4.00 IRE 8146 ARRUELA 5/8 3,00 12,00
1.00 PORCA 16 MA TRAVANTE 4,00 4,00
1.00 PARAFUSO 16/170 28,00 28,00
1.00 FERRO BARRA 30,00 30,00
1.00 PARAFUSO 8X20 4,00 4,00
1.00 PORCA 8MM 1,00 1,00
2.00 PARAFUSO 12X100 8,00 16,00
2.00 PORCA 12MM 3,00 6,00
1.00 PORCA 12 MM MA 2,00 2,00
1.00 PARAFUSO 8X100 MA 4,00 4,00
3.00 MB 1519 E IUV 5323 GRAMPO DE MOLA 18X82X500 100,00 300,00
10.00 PORCA 18MM DUPLA 8,00 80,00
10.00 ARRUELA CONICA 18MM 6,00 60,00
3.00 PINO DE CENTRO 1/2X6 30,00 90,00
4.00 PARAFUSO 8X50 MA 2,00 8,00
8.00 ARRUELA 5/16 2,00 16,00
4.00 PORCA 8MM MA 0,50 2,00
2.00 PORCA 12MM MB DUPLA 3,00 6,00
1.00 PORCA 1/2 NF 6,00 6,00
2.00 PARAFUSO 12X40 C ARRUELA 10,00 20,00
1.00 MANGA 8MM 25,00 25,00
2.00 ABRAÇADEIRA 9-10 4,00 8,00
10.00 ABRAÇADEIRAS 3,6X200 0,50 5,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 42,00 84,00
1.00 FILTRO PH 346 26,00 26,00
2.00 COXIM TRASEIRO SUSP MOTOR R-783 1.080,00 2.160,00
2.00 TERMINAL CAMBIO 140,00 280,00
1.00 ROLAMENTO DO CARDÃ 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. MB 815 EMENDA VI12 ABRAÇADEIRA 4,8X400 TEKBOND COLA JBA 7673 DUREPOXI ARALDITE IRA 3082 ROLAMENTO R251 VOLARE 3082 PF CARDAN DISCO DE CORTE 4-1/2 ABRAÇADEIRA 7,5 VOLARE 8214 DIAFRAGMA 4'' ISZ 8217 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 CATRACA 1/2 CABO T 1/2 VOLARE 7372 GRAMPO DE MOLA 9/16 PORCA 9/16 DUPLA JUMELO DE MOLA IRE 8146 ARRUELA 5/8 PORCA 16 MA TRAVANTE PARAFUSO 16/170 FERRO BARRA PARAFUSO 8X20 PORCA 8MM PARAFUSO 12X100 PORCA 12MM PORCA 12 MM MA PARAFUSO 8X100 MA MB 1519 E IUV 5323 GRAMPO DE MOLA 18X82X500 PORCA 18MM DUPLA ARRUELA CONICA 18MM PINO DE CENTRO 1/2X6 PARAFUSO 8X50 MA ARRUELA 5/16 PORCA 8MM MA PORCA 12MM MB DUPLA PORCA 1/2 NF PARAFUSO 12X40 C ARRUELA MANGA 8MM ABRAÇADEIRA 9-10 ABRAÇADEIRAS 3,6X200 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 FILTRO PH 346 COXIM TRASEIRO SUSP MOTOR R-783 TERMINAL CAMBIO ROLAMENTO DO CARDÃ 4.539,00
29/10/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 4.539,00
TOTAL 4.539,00 4.539,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.539,00