| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 
| Número do empenho: | 7159 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 10/2025 | 0,00 | 10.721,70 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 10/2025 | 10.721,70 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAT - COMP OUT/25 | 10.721,70 | ||
| TOTAL | 10.721,70 | 10.721,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.721,70 | |||