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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE FORD RANGER IJZ 4C23. AMORTECEDOR 674,00 674,00
1.00 BALANÇA SUP COM PIVO LE 482,00 482,00
1.00 BALANÇA INFERIOR C/ PIVO LE 819,00 819,00
1.00 PONTEIRA DIR LE 128,00 128,00
1.00 HOMOCINETICA LE 696,00 696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE FORD RANGER IJZ 4C23. AMORTECEDOR BALANÇA SUP COM PIVO LE BALANÇA INFERIOR C/ PIVO LE PONTEIRA DIR LE HOMOCINETICA LE 2.799,00
22/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.799,00
23/10/2025 Pagamento de Empenho 7190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.799,00
TOTAL 2.799,00 2.799,00 2.799,00
SALDO A PAGAR 0,00