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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KARINE ANTUNES DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7194 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 50 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE MONITORA DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 09/10/25 A 09/11/25.............. CONTRATO nº353/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº050/2025. 1.518,00 1.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE MONITORA DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 09/10/25 A 09/11/25.............. CONTRATO nº353/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº050/2025. 1.518,00
30/10/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.518,00
30/10/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7194/2025, 13882 - KARINE ANTUNES DA COSTA 166,98
TOTAL 1.518,00 1.518,00 166,98
SALDO A PAGAR 1.351,02

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/10/2025 166,98 Lançada
TOTAL   166,98