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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7223 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ESTACIONAMENTGO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 16380 35,00 35,00
1.00 NF 16367 229,00 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ESTACIONAMENTGO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 16380 NF 16367 264,00
29/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 264,00
06/11/2025 Pagamento de Empenho 7223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 264,00
TOTAL 264,00 264,00 264,00
SALDO A PAGAR 0,00