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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7230 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025: *CANDI 4.215,18 84.303,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025: *CANDIDA S.AMARAL DE OLIVEIRA, *CHARLISE STUMM E SILVA, *CIMONE MAZZUTTI, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHNEIDER, *ELISABETE A.DOS SANTOS COLERAUS, *EVA DE LOURDES DA SILVA, *JORDÂNIA GIACOMELLI, *JULIANE SANTOS DA SILVA, *JUSSARA DE FATIMA GREFF VIEIRA, *LAUDIR CARLOS MELLO DE SOUZA, *LIDIA PANTALHÃO PINTO, *LUIZ CARLOS DA CUNHA, *MARIA DIRLENI SILVEIRA ZIANI, *MARLISE ARAUJO, *RAFAELA TRINDADE PENS, *RENILDA A.DE SOUZA FISCHER, *ROMILDA POSSER JAHNO, *ROSANE GARCIA CAMARGO, *TÂNIA REGINA VIEIRA FLORES...... 84.303,60
31/10/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 84.303,60
31/10/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7230/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 4.046,57
31/10/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7230/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 4.215,18
31/10/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7230/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 9.273,39
TOTAL 84.303,60 84.303,60 17.535,14
SALDO A PAGAR 66.768,46

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/10/2025 4.046,57 Lançada
ISS - LIVRE 31/10/2025 4.215,18 Lançada
INSS 31/10/2025 9.273,39 Lançada
TOTAL   17.535,14