Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA NOVEMBRO |
67.024,62 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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67.024,62 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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186,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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314,04 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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457,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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670,80 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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712,50 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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993,11 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.477,04 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.938,87 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.959,17 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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5.844,47 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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8.233,76 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.237,86 |
| TOTAL |
67.024,62 |
67.024,62 |
67.024,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |