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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7288 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: FPSM A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA NOVEMBRO 0,00 6.839,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA NOVEMBRO 6.839,10
29/10/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 6.839,10
27/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.472,66
TOTAL 6.839,10 6.839,10 1.472,66
SALDO A PAGAR 5.366,44