Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA NOVEMBRO |
36.681,58 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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36.681,58 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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86,06 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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119,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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199,50 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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558,60 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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558,60 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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856,28 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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1.390,65 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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1.645,63 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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1.765,94 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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2.430,59 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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2.880,06 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.190,67 |
| TOTAL |
36.681,58 |
36.681,58 |
36.681,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |