Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA NOVEMBRO |
67.045,11 |
|
|
| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
|
67.045,11 |
|
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
118,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
1.836,21 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
3.665,43 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
4.519,81 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
8.823,68 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
48.081,98 |
| TOTAL |
67.045,11 |
67.045,11 |
67.045,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |