| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ABONO FAMÍLIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ABONO FAMILIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA Referente FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 62,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | ABONO FAMÍLIA Referente FOLHA NOVEMBRO | 62,80 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 | 62,80 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,80 | ||
| TOTAL | 62,80 | 62,80 | 62,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||