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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13 SALÁRIO INDENIZADO Referente RESCISÃO NOVEMBRO 0,00 2.832,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 13 SALÁRIO INDENIZADO Referente RESCISÃO NOVEMBRO 2.832,88
29/10/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO RESCISÃO COMP.OUT/25 2.832,88
30/10/2025 Pagamento de Empenho 7539/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.832,88
TOTAL 2.832,88 2.832,88 2.832,88
SALDO A PAGAR 0,00