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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNE CER PROFISSIONAL RADIOLOGISTA PARA SER O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO.............. 1.100,00 13.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNE CER PROFISSIONAL RADIOLOGISTA PARA SER O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº305/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024.. --------------------------------- =MENSALIDADE RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO.............. 13.200,00
03/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 8.800,00
03/09/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 755/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO 105,60
09/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.694,40
TOTAL 13.200,00 8.800,00 8.800,00
SALDO A PAGAR 4.400,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 03/09/2025 105,60 Lançada
TOTAL   105,60