Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
764 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO IZN 9D83
OLEO 5W30 |
96,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO IZN 9D83
OLEO 5W30 |
576,00 |
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TOTAL |
576,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
576,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.