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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 768 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER USUARIOS SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER ALCOOL 70% 1L 6,35 317,50
800.00 CATETER 24 INTRAVENOSO 1,06 848,00
100.00 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 1,45 145,00
30.00 LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO TAM P CX COM 100 UNID 27,99 839,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER USUARIOS SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER ALCOOL 70% 1L CATETER 24 INTRAVENOSO LUVA ESTERIL 7,5 PAR LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO TAM P CX COM 100 UNID 2.150,20
TOTAL 2.150,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.150,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.