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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESODORANTES ROLON 8,90 124,60
1.00 REPELENTE OFF AEROSOL 30,90 30,90
2.00 REPELENTE MOSKITOFF 21,99 43,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESODORANTES ROLON REPELENTE OFF AEROSOL REPELENTE MOSKITOFF 199,48
TOTAL 199,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 199,48