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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 7702 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO GOL PLACA IXR 6044 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. *** HEITOR *** 26/09/2025 ORÇAMENTO 115 PASTILHA DO FREIO 150,00 150,00
2.00 DISCO FREIO DIANT 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO GOL PLACA IXR 6044 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. *** HEITOR *** 26/09/2025 ORÇAMENTO 115 PASTILHA DO FREIO DISCO FREIO DIANT 450,00
TOTAL 450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00