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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 7709 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL JCL 1G03 PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL COMUNIDADE QUILOMBOLA 09/10/2025 ORÇAMENTO 116 FILTRO DE ÓLEO 25,00 25,00
1.00 FILTRO DO AR 40,00 40,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL JCL 1G03 PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL COMUNIDADE QUILOMBOLA 09/10/2025 ORÇAMENTO 116 FILTRO DE ÓLEO FILTRO DO AR FILTRO COMBUSTÍVEL 90,00
TOTAL 90,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00