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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7797 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSO REMOTO PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE RV ATEC VERSÃO SUPERIOR 3.024 685,00 685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSO REMOTO PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE RV ATEC VERSÃO SUPERIOR 3.024 685,00
TOTAL 685,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 685,00