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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7814 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE- Ens Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
245.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL A SEREM CONSUMIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.................. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (k 17,98 4.405,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL A SEREM CONSUMIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.................. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (kg) 4.405,10
05/12/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 2.697,00
09/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.697,00
15/12/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.388,95
15/12/2025 OS PRODUTOS RESTANTES NÃO SERÃO ENTREGUES NO ANO LETIVO DE 2025. -319,15
17/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7814/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.388,95
TOTAL 4.085,95 4.085,95 4.085,95
SALDO A PAGAR 0,00