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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LODETE PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7820 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE APARELHO DE MEDIR PRESSÃO PARA COMPOR AS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CONSULTORIOS DA EQUIPE DE SAUDE INDIGINA SALTINHO. APARELHO DIGITAL DE VEREFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 175,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 AQUSIÇÃO DE APARELHO DE MEDIR PRESSÃO PARA COMPOR AS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CONSULTORIOS DA EQUIPE DE SAUDE INDIGINA SALTINHO. APARELHO DIGITAL DE VEREFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 350,00
26/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 350,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 7820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00