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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7851 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 25/10/25 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 50,00 50,00
1.00 19/10/25 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 50,00 50,00
1.00 25/09/2025 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 25/10/25 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 19/10/25 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 25/09/2025 VW GOL IZR 0C51 LAVAGEM COMPLETA 160,00
25/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 160,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 7851/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00