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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7855 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TRABALHO PARA BRASILIA - DF. NF 5244 125,00 125,00
1.00 NF 43353 125,00 125,00
1.00 NF 30407 160,00 160,00
1.00 NF 7106 130,00 130,00
1.00 NF 2241 440,00 440,00
1.00 NF 182284 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TRABALHO PARA BRASILIA - DF. NF 5244 NF 43353 NF 30407 NF 7106 NF 2241 NF 182284 1.230,00
19/11/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.230,00
04/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2025 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00