| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 7855 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TRABALHO PARA BRASILIA - DF. NF 5244 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | NF 43353 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | NF 30407 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | NF 7106 | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | NF 2241 | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | NF 182284 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TRABALHO PARA BRASILIA - DF. NF 5244 NF 43353 NF 30407 NF 7106 NF 2241 NF 182284 | 1.230,00 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.230,00 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2025 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||